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稅務(wù)營改增后,假如有100萬的工程款,其中的材料款和勞務(wù)費是怎么抵扣的?

 

我們舉例來說明。

A工程公司為增值稅一般納稅人。2019年4月,完成工程項目100萬元。當(dāng)月購入材料不含稅金額30萬元,并取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月直接支付工人工資40萬元。求2019年4月應(yīng)納增值稅額。

應(yīng)納增值稅額等于銷項稅額減進(jìn)項稅額。

銷項稅額100÷1.09X0.09=8.26萬元

進(jìn)項稅額30X0,13=3.9萬元

應(yīng)納稅額8.26一3.9=4.36萬元。

如果勞務(wù)費直接支付本公司工人不允許抵扣。

只有勞務(wù)費用支付給派遣公司或

取得由稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票才允許抵扣。

因此,A公司2019年4月份,應(yīng)納增值稅額為4.36萬元。

根據(jù)以上文件規(guī)定:自2019年4月1日起,增值稅一般納稅人(以下稱納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為或者進(jìn)口貨物,原適用16%稅率的,稅率調(diào)整為13%;原適用10%稅率的,稅率調(diào)整為9%。

因此本例題中銷項稅率為9%,進(jìn)項稅率為13%。

 

 

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